2024-10-30
根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场信息,基于审慎原则,并考虑本行业务需要,经履行招标程序并根据评标结果,本行拟聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报表审计及内控审计机构。本行已就变更事宜与原聘会计师事务所进行了沟通,原聘会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)始创于二十世纪80年代初期,是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一,总部设在天津市。现已在北京市、上海市、深圳市、浙江省、江苏省、福建省、山东省、河北省、山西省、安徽省、四川省、贵州省、陕西省等地设有分支机构。历经四十余年的发展沿革,立信中联已形成了专业化、规模化的发展态势,已连续多年在全国百强所排名中名列前茅且逐年上升 (2022年位列中国注册会计师协会“会计师事务所综合评价前百家”第28名) ,是一家具有证券期货相关业务审计资格的全国性大型会计、审计、咨询等专业服务机构。
立信中联始终坚持稳健的发展理念,形成了一支经验丰富、专业技术过硬、能够提供高效专业服务的团队。现有从业人员逾800人,具有中国注册会计师资格者250余人。立信中联还配有各行业内外杰出专家(资产评估师、房地产评估师、注册税务师、注册造价工程师等) ,在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预 算管理、企业并购重组等方面提供专业综合服务。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
本行原聘任的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。大华会计师事务所(以下简称“大华”)创立于1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一,是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所、财政部确定的大型会计师事务所集团化发展试点事务所。连续多年排名稳居中国大型会计师事务所前列,2019年全国100家会计师事务所综合评价排名第9位。各类业务资质齐全,不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计,同时经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格。
在执行完2023年度审计工作后,大华会计师事务所对本行2023年度按照企业会计准则编制的财务报表,根据中国注册会计师审计准则进行审计并出具了无保留意见的审计报告。本行不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场信息,基于审慎原则,并考虑本行业务需要,经履行招标程序并根据评标结果,本行拟聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报表审计及内控审计机构。
(三)本行与前后任会计师事务所的沟通情况
本行已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘会计师事务所对变更事宜无异议。
三、拟变更会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
按照监管要求及本行制度规定,本行董事会审计委员会负责落实本次会计师事务所变更工作。董事会审计委员会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查,认为其能够满足为本行提供审计服务的要求,变更会计师事务所的理由充分、恰当。本行董事会审计委员会审议通过了《关于2024年度会计师事务所选聘结果的议案》,建议聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报表审计及内控审计机构,并同意将该事项提交本行董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
本行董事会于2024年10月25日召开会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报表审计及内控审计机构。
特此公告
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