2025-04-30
根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场信息,基于审慎原则,并考虑本行业务需要,经履行招标程序并根据评标结果,本行拟聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表审计及内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)始创于二十世纪80年代初期,是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一,总部设在天津市。现已在北京市、上海市、深圳市、浙江省、江苏省、福建省、山东省、河北省、山西省、安徽省、四川省、贵州省、陕西省等地设有分支机构。历经四十余年的发展沿革,立信中联已形成了专业化、规模化的发展态势,已连续多年在全国百强所排名中名列前茅且逐年上升 (2022年位列中国注册会计师协会“会计师事务所综合评价前百家”第28名) ,是一家具有证券期货相关业务审计资格的全国性大型会计、审计、咨询等专业服务机构。
立信中联始终坚持稳健的发展理念,形成了一支经验丰富、专业技术过硬、能够提供高效专业服务的团队。现有从业人员逾800人,具有中国注册会计师资格者250余人。立信中联还配有各行业内外杰出专家(资产评估师、房地产评估师、注册税务师、注册造价工程师等) ,在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预 算管理、企业并购重组等方面提供专业综合服务。
二、拟聘请会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
按照监管要求及本行制度规定,本行董事会审计委员会负责落实本次会计师事务所选聘工作。董事会审计委员会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查,认为其能够满足为本行提供审计服务的要求,聘任会计师事务所的理由充分、恰当。本行董事会审计委员会审议通过了《关于2025年度会计师事务所选聘结果的议案》,建议聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表审计及内控审计机构,并同意将该事项提交本行董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
本行董事会于2025年4月24日召开会议,审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》,同意聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表审计及内控审计机构。
(三)股东大会的审议和表决情况
本行股东大会于2025年4月25日召开会议,审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》,同意聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表审计及内控审计机构。 特此公告
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